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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3544-148-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de focos led |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3544-2-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.062-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Del Canto 1059 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.062-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida General Del Canto 1059 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
482607,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Del Canto 1059 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| HORARIOS DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS | Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 hrs. |
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Proveedor |
Maipu Autoservicio S.P.A |
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Razón Social |
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
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R.U.T. |
84.023.100-3 |
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Sucursal |
Maipu Autoservicio S.P.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101608
| Focos cialiticos | 15 | Unidad | FOCO LED POSTE 220 PARA POSTE. | FOCO LED POSTE 220 PARA POSTE. |
$ 54.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 812.520
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$ 812.520
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39101608
| Focos cialiticos | 15 | Unidad | FOCOS SOLAR PARA POSTE. | FOCOS SOLAR PARA POSTE. |
$ 71.388,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.070.820
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$ 1.070.820
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39101608
| Focos cialiticos | 30 | Unidad | FOCO SOLAR PARED. | FOCO SOLAR PARED. |
$ 21.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 656.700
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$ 656.700
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Total Neto
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$ 2.540.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 482.608
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$ 3.022.648
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.