Orden de Compra. Nº3544-154-CM18 "Elementos de aseo,Fun. Adm."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-154-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Elementos de aseo,Fun. Adm.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 39665
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 50 (979644 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES; Código: 81988; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.750 $ 39.750
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl10 (1138175 )CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD 1160226(1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: 91016LV; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.440 $ 8.440
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: 88817; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (976585 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS NATURAL PAQUETE DE 4 ROLLOS 991585(976585) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 500 METROS NATURAL PAQUETE DE 4 ROLLOS; Código: 85555; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.810 $ 58.810
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general51 (993534 )LIMPIA PISOS TREMEX AROMA LAVANDA 900 CC UNIDAD 1010649(993534) LIMPIA PISOS TREMEX AROMA LAVANDA 900 CC UNIDAD; Código: 76905LV; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.363 $ 36.363
Total Neto $ 208.763
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.665
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 248.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.