|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3544-155-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-08-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN FOSA DREN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3544-13-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.062-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Del Canto 1059 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.062-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida General Del Canto 1059 |
|
Comuna |
Los Andes
|
|
Impuesto |
2394950 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Del Canto 1059 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | LUNES A VIERNES DE 08:00 A 17:00 HRS |
|
|
Proveedor |
ESCO |
|
Razón Social |
SERVICIOS INGENIERÍA ESTEBAN ALEXIS COVARRUBIA PER
|
|
R.U.T. |
77.003.914-2 |
|
Sucursal |
ESCO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
71101705
| Bombeo o drenaje | 1 | Unidad | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN FOSA DREN TALLER DE MANTENIMIENTO. | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN FOSA DREN TALLER DE MANTENIMIENTO. |
$ 12.605.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.605.000
|
$ 12.605.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 12.605.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.394.950
|
|
$ 14.999.950
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.