Orden de Compra. Nº3544-155-SE22 "SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN FOSA DREN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-155-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN FOSA DREN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3544-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 2394950
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOSLUNES A VIERNES DE 08:00 A 17:00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESCO
Razón Social SERVICIOS INGENIERÍA ESTEBAN ALEXIS COVARRUBIA PER
R.U.T. 77.003.914-2
Sucursal ESCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71101705
Bombeo o drenaje1UnidadSERVICIO DE CONSTRUCCIÓN FOSA DREN TALLER DE MANTENIMIENTO.SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN FOSA DREN TALLER DE MANTENIMIENTO. $ 12.605.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605.000 $ 12.605.000
Total Neto $ 12.605.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.394.950
TOTAL OC $ 14.999.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.