Orden de Compra. Nº3544-156-SE09 "22.04.010"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-156-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2009
Nombre de la Orden de Compra 22.04.010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3544-31-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna 61
Impuesto 79831,93197
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA.
R.U.T. 78.519.580-9
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2UnidadPZA/FACHADA CERES BLANCO GL.PZA/FACHADA CERES BLANCO GL. $ 12.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.352 $ 24.353
11121603
Troncos15UnidadPINO BRUTO DE 2x4x3.2 MTSPINO BRUTO DE 2x4x3.2 MTS $ 2.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.140 $ 31.134
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadESMALTE CERES NEGRO GL.ESMALTE CERES NEGRO GL. $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.388 $ 50.387
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices6UnidadDILUYENTE DUCO 1 LTS. ENV.DILUYENTE DUCO 1 LTS. ENV. $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.418 $ 8.420
30111601
Cemento15UnidadCEMENTO SACO 42.5 KG MELON BIO-BIOCEMENTO SACO 42.5 KG MELON BIO-BIO $ 4.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.435 $ 66.429
30103205
Enrejado de hierro15UnidadFIERRO REDONDO 12 Mx6 MTRS. C/RFIERRO REDONDO 12Mx6 MTRS. C/R $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.480 $ 72.479
11151513
Fibras de cerámico17UnidadCERAMICO 30x30 DEC.GEO.CHILOE 3074CERAMICO 30x30 DEC.GEO.CHILOE 3074 $ 3.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.852 $ 63.857
31211506
Pinturas de látex2UnidadLATEX HA CERES BLANCO 1/4LATEX HA CERES BLANCO 1/4 $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
31211506
Pinturas de látex2UnidadLATEX EXPERTO BLANCO TINETALATEX EXPERTO BLANCO TINETA $ 27.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.958 $ 54.958
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO 18 CTS. LANA TIGRERODILLO 18 CTS. LANA TIGRE $ 1.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.448 $ 11.445
31211904
Brochas6UnidadBROCHA CONDOR 1/2x2 1/2"BROCHA CONDOR 1/2x2 1/2" $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.906 $ 12.908
31211904
Brochas5UnidadBROCHA CONDOR 1/2x4"BROCHA CONDOR 1/2x4" $ 3.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
Total Neto $ 420.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.832
TOTAL OC $ 500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.