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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3544-16-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO Y ADQUISICIÓN DE PINTURA (CAS OFICIALES) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N° 3 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.062-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.062-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida General Del Canto 1059 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
143909,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Del Canto 1059 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GMARK SPA |
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Razón Social |
GMARK SPA
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R.U.T. |
77.715.801-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GMARK SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 2 | Galón | PINTURA CAFE MORO | PINTURA CAFE MORO |
$ 30.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.780
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$ 61.780
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72102402
| Servicios de pintura de interiores | 1 | Unidad | SERVICIO DE PINTURA Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS | SERVICIO DE PINTURA Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS |
$ 695.640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 695.640
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$ 695.640
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Total Neto
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$ 757.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.910
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$ 901.330
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.