Orden de Compra. Nº3544-160-CM18 "Utiles de escritorio sltp"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-160-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Utiles de escritorio sltp
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 16109
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores21 (1006209 )MARCADOR ARTLINE FIBRA 0.2 MM 220 AZUL UNIDAD 1024209(1006209) MARCADOR ARTLINE FIBRA 0.2 MM 220 AZUL UNIDAD; Código: 80069AZ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230
44121708
2239-4-LP14
Marcadores21 (1006210 )MARCADOR ARTLINE FIBRA 0.2 MM 220 NEGRO UNIDAD 1024210(1006210) MARCADOR ARTLINE FIBRA 0.2 MM 220 NEGRO UNIDAD; Código: 80069NG; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230
41111604
2239-4-LP14
Reglas21 (1109852 )REGLA HAND METALICA 30 CM UNIDAD 1129852(1109852) REGLA HAND METALICA 30 CM UNIDAD; Código: 17822; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.361 $ 11.361
44121708
2239-4-LP14
Marcadores21 (1356141 )MARCADOR TORRE PERMANENTE PUNTA REDONDA TIPO LÁPIZ VERDE UNIDAD 1382604(1356141) MARCADOR TORRE PERMANENTE PUNTA REDONDA TIPO LÁPIZ VERDE UNIDAD; Código: 36564VE; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado2 (1007883 )FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1025883(1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES; Código: 82806; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.454 $ 5.454
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso1 (1006576 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS 1024576(1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS; Código: 11821; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.466 $ 23.466
44121708
2239-4-LP14
Marcadores21 (1006211 )MARCADOR ARTLINE FIBRA 0.2 MM 220 ROJO UNIDAD 1024211(1006211) MARCADOR ARTLINE FIBRA 0.2 MM 220 ROJO UNIDAD; Código: 80069RJ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230
Total Neto $ 85.641
Descuento $ 856
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.109
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 100.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.