|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3544-175-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-06-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Arreglos departamento Viviendas Fiscales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Arreglos de Departamento 22, Edificio Portus #237 , San Felipe |
|
Proveniente de Licitación
|
3544-31-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3 |
|
Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
|
|
R.U.T. |
61.101.062-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Del Canto 1059 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
|
|
R.U.T. |
61.101.062-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida General Del Canto 1059 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
58207,668557 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Del Canto 1059 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| ENVIO DE LA TOTALIDAD DE LA MERCADERIA | SE REQUIERE EL ENVÍO DE TODOS LOS PRODUCTOS DE LA ORDEN DE COMPRA, PARA SU RECEPCION CONFORME. |
| ENVIO DE LAS MERCADERIAS | ENVIAR LAS MERCADERÍAS HASTA OSORNO, Xª REGION, PARA QUE SEA RETIRADO POR PERSONAL DEL DPTO. SALUD MUNICIPAL. AVISAR Nº BOLETO DE TRASNPORTE AL FONO (64) 643759. SRA. SUSANA HERRERA. |
| ENVIO DE CUENTA CORRIENTE PARA PAGO DE FACTURA | ENVIAR Nº DE CUENTA CORRIENTE, PARA REALIZAR DEPOSITO POR EL PAGO DE LA FACTURA. |
|
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA.
|
|
R.U.T. |
78.519.580-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121612
| Cuchillos Cartoneros | 2 | Unidad | Cuchillos Cartoneros | CUCHILLOS CARTONEROS CKMASA |
$ 1.655,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.310
|
$ 3.311
|
30161707
| Pisos vinílicos | 12 | Unidad | Pisos vinílicos | CERAMICO3 30X30 BLANCO MATE |
$ 3.252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.024
|
$ 39.025
|
60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 4 | Unidad | Barras de pegamento libres de ácido | BEKRON SACO 25 KILOS |
$ 1.664,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.656
|
$ 6.655
|
30111701
| Enlucido de yeso | 3 | Unidad | Enlucido de yeso | FRAGUE CADINA BLANCO |
$ 528,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.584
|
$ 1.583
|
31201616
| Adhesivos líquidos | 4 | Unidad | Adhesivos líquidos | ADHESIVO ALFOMBRA FULL-CARPET |
$ 10.378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.512
|
$ 41.513
|
31162001
| Clavos Puntas | 2 | kilogramo | Clavos Puntas | PUNTAS PARA MUEBLES 11/2" KG. |
$ 1.908,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.816
|
$ 3.815
|
|
|
Total Neto
|
$ 306.356
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 58.208
|
|
$ 364.564
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.