Orden de Compra. Nº3544-175-SE08 "Arreglos departamento Viviendas Fiscales"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-175-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Arreglos departamento Viviendas Fiscales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Arreglos de Departamento 22, Edificio Portus #237 , San Felipe
Proveniente de Licitación 3544-31-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna -1
Impuesto 58207,668557
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO DE LA TOTALIDAD DE LA MERCADERIA

SE REQUIERE EL ENVÍO DE TODOS LOS PRODUCTOS DE LA ORDEN DE COMPRA, PARA SU RECEPCION CONFORME.

ENVIO DE LAS MERCADERIASENVIAR LAS MERCADERÍAS HASTA OSORNO, Xª REGION, PARA QUE SEA RETIRADO POR PERSONAL DEL DPTO. SALUD MUNICIPAL. AVISAR Nº BOLETO DE TRASNPORTE AL FONO (64) 643759. SRA. SUSANA HERRERA.
ENVIO DE CUENTA CORRIENTE PARA PAGO DE FACTURAENVIAR Nº DE CUENTA CORRIENTE, PARA REALIZAR DEPOSITO POR EL PAGO DE LA FACTURA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA.
R.U.T. 78.519.580-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121612
Cuchillos Cartoneros2UnidadCuchillos CartonerosCUCHILLOS CARTONEROS CKMASA $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.310 $ 3.311
30161707
Pisos vinílicos12UnidadPisos vinílicosCERAMICO3 30X30 BLANCO MATE $ 3.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.024 $ 39.025
60105704
Barras de pegamento libres de ácido4UnidadBarras de pegamento libres de ácidoBEKRON SACO 25 KILOS $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.655
30111701
Enlucido de yeso3UnidadEnlucido de yesoFRAGUE CADINA BLANCO $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584 $ 1.583
31201616
Adhesivos líquidos4UnidadAdhesivos líquidosADHESIVO ALFOMBRA FULL-CARPET $ 10.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.512 $ 41.513
31162001
Clavos Puntas2kilogramoClavos PuntasPUNTAS PARA MUEBLES 11/2" KG. $ 1.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.816 $ 3.815
Total Neto $ 306.356
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.208
TOTAL OC $ 364.564


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.