Orden de Compra. Nº3544-183-SE16 "Reparación baño cuadra masculina unidad cuartel."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-183-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2016
Nombre de la Orden de Compra Reparación baño cuadra masculina unidad cuartel.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3544-10-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento de Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 23439,73
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos36UnidadPITÓN PARA LAVAMANOS.PITÓN PARA LAVAMANOS. $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.932
31201603
Gomas72UnidadGOMAS PARA LLAVE 1/2".GOMAS PARA LLAVE 1/2". $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.624 $ 6.624
31201603
Gomas72UnidadGOMAS PARA LLAVES 3/8".GOMAS PARA LLAVES 3/8". $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.624 $ 6.624
40141702
Grifos4UnidadLLAVE PASO CAMPANA 1/2".LLAVE PASO CAMPANA 1/2". $ 4.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.152 $ 19.152
40141701
Desagües1UnidadDESAGÜE LAVATORIO 1.1/4".DESAGÜE LAVATORIO 1.1/4". $ 3.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.268 $ 3.268
31162506
Soporte de pared12UnidadTARUGO PLÁSTICO S-6TARUGO PLÁSTICO S-6 $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216 $ 216
31161502
Tornillos de anclaje12UnidadTORNILLO ROSCALATA.TORNILLO ROSCALATA. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108 $ 108
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica2UnidadSODA CAUTICA 1 KG.SODA CAUTICA 1 KG. $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.330 $ 2.330
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadTUBO SILICONA BLANCO.TUBO SILICONA BLANCO. $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.891 $ 6.891
27112103
Abrazaderas6UnidadABRAZADERA PVC SANITARIO.ABRAZADERA PVC SANITARIO. $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608 $ 1.608
40141726
Tomas de agua2UnidadFLEXIBLE LLAVE ANGULAR.FLEXIBLE LLAVE ANGULAR. $ 3.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.634 $ 7.634
30181515
Estanque del WC3UnidadMANILLA ESTANQUE.MANILLA ESTANQUE. $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.246 $ 3.246
30181511
Inodoros2UnidadVÁLVULA FILPRO WC.VÁLVULA FILPRO WC. $ 8.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.726 $ 16.726
40141703
Boquillas de ducha4UnidadMANGO DUCHA.MANGO DUCHA. $ 4.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.008 $ 17.008
Total Neto $ 123.367
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.440
TOTAL OC $ 146.807


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.