Orden de Compra. Nº
3544-183-SE16
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Reparación baño cuadra masculina unidad cuartel.
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3544-183-SE16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
Reparación baño cuadra masculina unidad cuartel.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3544-10-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento de Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Facturación
Avenida General Del Canto 1059
Comuna
Los Andes
Impuesto
23439,73
Dirección de Envío de la Factura
Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T.
84.023.100-3
Sucursal
MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
36
Unidad
PITÓN PARA LAVAMANOS.
PITÓN PARA LAVAMANOS.
$ 887,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.932
$ 31.932
31201603
Gomas
72
Unidad
GOMAS PARA LLAVE 1/2".
GOMAS PARA LLAVE 1/2".
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.624
$ 6.624
31201603
Gomas
72
Unidad
GOMAS PARA LLAVES 3/8".
GOMAS PARA LLAVES 3/8".
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.624
$ 6.624
40141702
Grifos
4
Unidad
LLAVE PASO CAMPANA 1/2".
LLAVE PASO CAMPANA 1/2".
$ 4.788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.152
$ 19.152
40141701
Desagües
1
Unidad
DESAGÜE LAVATORIO 1.1/4".
DESAGÜE LAVATORIO 1.1/4".
$ 3.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.268
$ 3.268
31162506
Soporte de pared
12
Unidad
TARUGO PLÁSTICO S-6
TARUGO PLÁSTICO S-6
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216
$ 216
31161502
Tornillos de anclaje
12
Unidad
TORNILLO ROSCALATA.
TORNILLO ROSCALATA.
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108
$ 108
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
2
Unidad
SODA CAUTICA 1 KG.
SODA CAUTICA 1 KG.
$ 1.165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.330
$ 2.330
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad
TUBO SILICONA BLANCO.
TUBO SILICONA BLANCO.
$ 2.297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.891
$ 6.891
27112103
Abrazaderas
6
Unidad
ABRAZADERA PVC SANITARIO.
ABRAZADERA PVC SANITARIO.
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.608
$ 1.608
40141726
Tomas de agua
2
Unidad
FLEXIBLE LLAVE ANGULAR.
FLEXIBLE LLAVE ANGULAR.
$ 3.817,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.634
$ 7.634
30181515
Estanque del WC
3
Unidad
MANILLA ESTANQUE.
MANILLA ESTANQUE.
$ 1.082,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.246
$ 3.246
30181511
Inodoros
2
Unidad
VÁLVULA FILPRO WC.
VÁLVULA FILPRO WC.
$ 8.363,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.726
$ 16.726
40141703
Boquillas de ducha
4
Unidad
MANGO DUCHA.
MANGO DUCHA.
$ 4.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.008
$ 17.008
Total Neto
$ 123.367
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.440
TOTAL OC
$ 146.807
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.