Orden de Compra. Nº
3544-187-AG20
"
ADQ. ÚTILES DE ASEO (Primarias)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3544-187-AG20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ÚTILES DE ASEO (Primarias)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Facturación
Avenida General Del Canto 1059
Comuna
Los Andes
Impuesto
115691,81472
Dirección de Envío de la Factura
Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENZO
Razón Social
ARATA & ARATA COM. LTDA
R.U.T.
76.292.620-2
Sucursal
RENZO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181504
Guantes protectores
24
Unidad
GUANTE LATEX AMARILLO L.
GUANTE LATEX AMARILLO L.
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.096
$ 12.101
47131603
Esponjas
96
Unidad
ESPONJA ECONÓMICA.
ESPONJA ECONÓMICA.
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.067
14111704
Papel higiénico
48
Unidad
PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS .
PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS .
$ 1.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.104
$ 79.099
12161902
Detergentes surfactantes
138
Unidad
GEL DE LIMPIEZA LLABRES 1 LT.
GEL DE LIMPIEZA LLABRES 1 LT.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.104
$ 139.151
14111703
Toallas de papel
24
Unidad
TOALLA JUMBO HOGAR 190MTS X 2UND.
TOALLA JUMBO HOGAR 190MTS X 2UND.
$ 4.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.896
$ 106.891
47131615
Escobillones
48
Unidad
ESCOBILLÓN VIRUTEX CLÁSICO.
ESCOBILLÓN VIRUTEX CLÁSICO.
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.576
$ 66.554
47131619
Cabezas de trapero
48
Unidad
TRAPERO BLANCO CON OJAL.
TRAPERO BLANCO CON OJAL.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.840
$ 27.832
47131502
Paños de limpieza
24
Unidad
PAÑO SPONGY MANLAC X 3 UND.
PAÑO SPONGY MANLAC X 3 UND.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.176
$ 22.185
47131502
Paños de limpieza
240
Unidad
PAÑO AMARILLO MULTIUSO 40X40.
PAÑO AMARILLO MULTIUSO 40X40.
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.240
$ 36.302
12141901
Cloro Cl
48
Unidad
CLORO GEL LLABRES 900 CC.
CLORO GEL LLABRES 900 CC.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.352
$ 44.370
47131810
Productos para lavar platos
24
Unidad
LAVALOZA CONCENTRADO SODAK X 1.8 LTS.
LAVALOZA CONCENTRADO SODAK X 1.8 LTS.
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.016
$ 26.017
47121701
Bolsas de basura
48
Unidad
BOLSA BASURA 80X110 BASURING.
BOLSA BASURA 80X110 BASURING.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.320
$ 40.336
Total Neto
$ 608.904
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 115.692
TOTAL OC
$ 724.596
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.