Orden de Compra. Nº3544-187-AG20 "ADQ. ÚTILES DE ASEO (Primarias)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-187-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ÚTILES DE ASEO (Primarias)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 115691,81472
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENZO
Razón Social ARATA & ARATA COM. LTDA
R.U.T. 76.292.620-2
Sucursal RENZO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores24UnidadGUANTE LATEX AMARILLO L.GUANTE LATEX AMARILLO L. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101
47131603
Esponjas96UnidadESPONJA ECONÓMICA.ESPONJA ECONÓMICA. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.067
14111704
Papel higiénico48UnidadPAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS .PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS . $ 1.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.104 $ 79.099
12161902
Detergentes surfactantes138UnidadGEL DE LIMPIEZA LLABRES 1 LT.GEL DE LIMPIEZA LLABRES 1 LT. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.104 $ 139.151
14111703
Toallas de papel24UnidadTOALLA JUMBO HOGAR 190MTS X 2UND.TOALLA JUMBO HOGAR 190MTS X 2UND. $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.896 $ 106.891
47131615
Escobillones48UnidadESCOBILLÓN VIRUTEX CLÁSICO.ESCOBILLÓN VIRUTEX CLÁSICO. $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.576 $ 66.554
47131619
Cabezas de trapero48UnidadTRAPERO BLANCO CON OJAL.TRAPERO BLANCO CON OJAL. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.840 $ 27.832
47131502
Paños de limpieza24UnidadPAÑO SPONGY MANLAC X 3 UND.PAÑO SPONGY MANLAC X 3 UND. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.176 $ 22.185
47131502
Paños de limpieza240UnidadPAÑO AMARILLO MULTIUSO 40X40.PAÑO AMARILLO MULTIUSO 40X40. $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.240 $ 36.302
12141901
Cloro Cl48UnidadCLORO GEL LLABRES 900 CC.CLORO GEL LLABRES 900 CC. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.352 $ 44.370
47131810
Productos para lavar platos24UnidadLAVALOZA CONCENTRADO SODAK X 1.8 LTS.LAVALOZA CONCENTRADO SODAK X 1.8 LTS. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.016 $ 26.017
47121701
Bolsas de basura48UnidadBOLSA BASURA 80X110 BASURING.BOLSA BASURA 80X110 BASURING. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.336
Total Neto $ 608.904
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.692
TOTAL OC $ 724.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.