Orden de Compra. Nº3544-187-CM19 "Adquisición de Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-187-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 2908
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores1 (1008159 )LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL 1.0MM UNIDAD 1026159(1008159) LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL 1.0MM UNIDAD; Código: 86900AZ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728 $ 728
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007651 )CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA UNIDAD 1025651(1007651) CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA UNIDAD; Código: 10738NG; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.298 $ 4.298
12171703
2239-4-LP14
Tintas2 (1179068 )TAMPÓN TRODAT DACTILAR NEGRO 9094 UNIDAD 1206393(1179068) TAMPÓN TRODAT DACTILAR NEGRO 9094 UNIDAD; Código: 15302; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.908 $ 3.908
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado3 (1007883 )FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1025883(1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES; Código: 82806; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.528
Total Neto $ 15.462
Descuento $ 155
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.908
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 18.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.