Orden de Compra. Nº3544-188-CM19 "Adquisición Útiles de Aseo (reserva)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-188-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Útiles de Aseo (reserva)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 1586
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos7 (998905 )LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC 1016193(998905) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC; Código: 84752; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.251 $ 6.251
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes3 (1138169 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL 212 GR FRAMBUESA UNIDAD 1160220(1138169) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL 212 GR FRAMBUESA UNIDAD; Código: 86978FR; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.094 $ 2.094
Total Neto $ 8.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.586
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 9.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.