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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3544-188-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Útiles de Aseo (reserva) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.062-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Del Canto 1059 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.062-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida General Del Canto 1059 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
1586 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Del Canto 1059 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131810 2239-7-LP12
| Productos para lavar platos | 7 | | (998905 )LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC 1016193 | (998905) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC; Código: 84752; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 893,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.251
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$ 6.251
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47131816 2239-7-LP12
| Desodorantes | 3 | | (1138169 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL 212 GR FRAMBUESA UNIDAD 1160220 | (1138169) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL 212 GR FRAMBUESA UNIDAD; Código: 86978FR; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 698,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.094
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$ 2.094
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Total Neto
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$ 8.345
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.586
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 9.931
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.