Orden de Compra. Nº3544-191-SE14 "Materiales para mantenimiento y reparacion SLC"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-191-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantenimiento y reparacion SLC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3544-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 143104,94864769
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121809
Papel de enmascaramiento10UnidadROLLO PAPEL ENGOMADO 1.1/2" 36 MM ROLLO PAPEL ENGOMADO 1.1/2" 36 MM $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.807
23171509
Soldadura5UnidadBARRA SOLDADURA PLATA 6% INDURA BARRA SOLDADURA PLATA 6% INDURA $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.891
31162001
Puntas1UnidadKILO CLAVO CORRIENTE 4" KILO CLAVO CORRIENTE 4" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31211904
Brochas5UnidadBROCHA CONDOR 1/2X4" ECO BROCHA CONDOR 1/2X4" ECO $ 1.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.805 $ 9.804
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CMS LIZCAL RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CMS LIZCAL $ 4.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.802
31201601
Adhesivos químicos3UnidadADHESIVO AGOREX 60 1/4 GL ADHESIVO AGOREX 60 1/4 GL $ 6.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.253 $ 20.252
40142323
Disco de ruptura6UnidadDISCO CORTE METAL RASTA 4,5X2,5 MM DISCO CORTE METAL RASTA 4,5X2,5 MM $ 1.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.002 $ 7.003
40142323
Disco de ruptura6UnidadDISCO DESBASTE METAL RASTA 41/2" DISCO DESBASTE METAL RASTA 41/2" $ 1.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.972 $ 9.972
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadESMALTE MARSON ESMALTE MARSON $ 2.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.608 $ 10.607
31211501
Pinturas al esmalte10UnidadESMALTE SINTETICO C/TEFLON TRICOLOR GL ESMALTE SINTETICO C/TEFLON TRICOLOR GL $ 25.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.910 $ 251.914
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadESMALTE PACIFICO CERESITA ESMALTE PACIFICO CERESITA $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.802 $ 2.801
31211506
Pinturas de látex8UnidadLATEX TINETA VERDE MUSGO CERESITA LATEX TINETA VERDE MUSGO CERESITA $ 39.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.560 $ 316.564
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadDILUYENTE DUCO 5 LTS. DILUYENTE DUCO 5 LTS. $ 11.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.845 $ 57.843
Total Neto $ 753.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.105
TOTAL OC $ 896.289


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.