Orden de Compra. Nº
3544-191-SE14
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Materiales para mantenimiento y reparacion SLC
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3544-191-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-09-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para mantenimiento y reparacion SLC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3544-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Facturación
Avenida General Del Canto 1059
Comuna
Los Andes
Impuesto
143104,94864769
Dirección de Envío de la Factura
Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T.
84.023.100-3
Sucursal
MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121809
Papel de enmascaramiento
10
Unidad
ROLLO PAPEL ENGOMADO 1.1/2" 36 MM
ROLLO PAPEL ENGOMADO 1.1/2" 36 MM
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.807
23171509
Soldadura
5
Unidad
BARRA SOLDADURA PLATA 6% INDURA
BARRA SOLDADURA PLATA 6% INDURA
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.890
$ 26.891
31162001
Puntas
1
Unidad
KILO CLAVO CORRIENTE 4"
KILO CLAVO CORRIENTE 4"
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA CONDOR 1/2X4" ECO
BROCHA CONDOR 1/2X4" ECO
$ 1.961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.805
$ 9.804
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CMS LIZCAL
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CMS LIZCAL
$ 4.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.800
$ 21.802
31201601
Adhesivos químicos
3
Unidad
ADHESIVO AGOREX 60 1/4 GL
ADHESIVO AGOREX 60 1/4 GL
$ 6.751,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.253
$ 20.252
40142323
Disco de ruptura
6
Unidad
DISCO CORTE METAL RASTA 4,5X2,5 MM
DISCO CORTE METAL RASTA 4,5X2,5 MM
$ 1.167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.002
$ 7.003
40142323
Disco de ruptura
6
Unidad
DISCO DESBASTE METAL RASTA 41/2"
DISCO DESBASTE METAL RASTA 41/2"
$ 1.662,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.972
$ 9.972
31211501
Pinturas al esmalte
4
Unidad
ESMALTE MARSON
ESMALTE MARSON
$ 2.652,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.608
$ 10.607
31211501
Pinturas al esmalte
10
Unidad
ESMALTE SINTETICO C/TEFLON TRICOLOR GL
ESMALTE SINTETICO C/TEFLON TRICOLOR GL
$ 25.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 251.910
$ 251.914
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
ESMALTE PACIFICO CERESITA
ESMALTE PACIFICO CERESITA
$ 1.401,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.802
$ 2.801
31211506
Pinturas de látex
8
Unidad
LATEX TINETA VERDE MUSGO CERESITA
LATEX TINETA VERDE MUSGO CERESITA
$ 39.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 316.560
$ 316.564
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
DILUYENTE DUCO 5 LTS.
DILUYENTE DUCO 5 LTS.
$ 11.569,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.845
$ 57.843
Total Neto
$ 753.184
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 143.105
TOTAL OC
$ 896.289
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.