Orden de Compra. Nº3544-201-AG25 "ADQ MATERIALES DE FERRETERIA PARA CUADRA DE SLC 3544-233-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-201-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES DE FERRETERIA PARA CUADRA DE SLC 3544-233-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N° 3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 55505,46
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE PRODUCTOSLUNES A VIERNES DE 08:00 A 16:00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
R.U.T. 77.821.226-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA SALVATORE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico10UnidadCAJA ESTANCO PLASTICA 100X100X80CAJA ESTANCO PLASTICA 100X100X80 $ 1.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.570 $ 18.570
31261502
Cubiertas y cajas metálicas1UnidadGABINETE METÁLICO 300X300X200GABINETE METÁLICO 300X300X200 $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
27112801
Brocas1UnidadBROCA SUS PLUSBROCA SUS PLUS $ 8.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.789 $ 8.789
31261502
Cubiertas y cajas metálicas2UnidadCAJA INTERPERIE METÁLICA 200X100X100CAJA INTERPERIE METÁLICA 200X100X100 $ 8.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.172 $ 16.172
39121311
Accesorios eléctricos20UnidadPRENSA ESTOPA DE 16MM.PRENSA ESTOPA DE 16MM. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
39121311
Accesorios eléctricos2UnidadAUTOMÁTICO DE 2X10AMP. BIFÁSICAAUTOMÁTICO DE 2X10AMP. BIFÁSICA $ 3.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.738 $ 6.738
39121203
Conductos eléctricos1UnidadFOTOCELDA ELÉCTRICAFOTOCELDA ELÉCTRICA $ 8.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
39121402
Enchufes eléctricos20UnidadTENSOR CABLE CONCENTRICOTENSOR CABLE CONCENTRICO $ 1.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.140 $ 29.140
39121409
Conectores de cables eléctricos1UnidadBASE AMARRA CONCENTRICO (PAQUETE 100 UND.)BASE AMARRA CONCENTRICO (PAQUETE 100 UND.) $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
31161502
Tornillos de anclaje3UnidadTORNILLOS 1X1/2 (CAJA DE 100 UND)TORNILLOS 1X1/2 (CAJA DE 100 UND) $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025 $ 2.025
31201512
Cinta Transparente3UnidadHUINCHA AISLADORAHUINCHA AISLADORA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31161601
Pernos de anclaje2UnidadTARUGOS FICHER DE 6MM. (DE 100 UND.)TARUGOS FICHER DE 6MM. (DE 100 UND.) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31151707
Cable de aluminio no eléctrico150Metro LinealCABLE DE ALUMINIO PREENSAMBLADO 2X16MM. AISLADOSCABLE DE ALUMINIO PREENSAMBLADO 2X16MM. AISLADOS $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.600 $ 156.600
Total Neto $ 292.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.505
TOTAL OC $ 347.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.