Orden de Compra. Nº3544-213-SE14 "Materiales de Oficina (Maniobras)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-213-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina (Maniobras)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3544-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 31932,773108283
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos2UnidadTIMBRE FECHADOR 6MM ESTANTIMBRE FECHADOR 6MM ESTAN $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
44121604
Timbres y sellos2UnidadTIMBRETIMBRE $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
44121506
Sobres estándar90UnidadSOBRE P/PLASTIFICAR 229X3SOBRE P/PLASTIFICAR 229X3 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA ADH. CRISTAL 60X18CINTA ADH. CRISTAL 60X18 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadEQUALIT CARTA 75 GRS FOTOCEQUALIT CARTA 75 GRS FOTOC $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.760 $ 21.765
60123601
Pegamento de purpurina10UnidadPEGAMENTO UHU STIC MAGICPEGAMENTO UHU STIC MAGIC $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
44121506
Sobres estándar100UnidadSOBRE OFICIO BCO.SOBRE OFICIO BCO. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042
44121506
Sobres estándar90UnidadSOBRE 1/4 OF. B24 T. CARTA SOBRE 1/4 OF. B24 T. CARTA $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.513
44122019
Cajas de archivo o accesorios10UnidadCAJA RH ARCHIVO STANFORDCAJA RH ARCHIVO STANFORD $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639
14111606
Papel artístico o papel Kraft10UnidadPAPEL KRAFT GRUESO 60 GRPAPEL KRAFT GRUESO 60 GR $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 672
44122010
Divisores10UnidadSEPARADORES P/ ARCHIVADORSEPARADORES P/ ARCHIVADOR $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.710 $ 4.706
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADOR AUCA OF. ANCHOARCHIVADOR AUCA OF. ANCHO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadEQUALIT OFICIO 500 HJS 75GEQUALIT OFICIO 500 HJS 75G $ 2.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.240 $ 55.244
44121802
Líquido corrector12UnidadCORRECTOR PENTEL PTA. METALICACORRECTOR PENTEL PTA. METALICA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.092
44121708
Marcadores12UnidadDESTACADOR VERDE STANFORDDESTACADOR VERDE STANFORD $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.936 $ 3.933
44122010
Divisores20UnidadSET 10 FUNDAS OF. CRISTALSET 10 FUNDAS OF. CRISTAL $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
Total Neto $ 168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.