Orden de Compra. Nº
3544-213-SE14
"
Materiales de Oficina (Maniobras)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3544-213-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Oficina (Maniobras)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3544-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Facturación
Avenida General Del Canto 1059
Comuna
Los Andes
Impuesto
31932,773108283
Dirección de Envío de la Factura
Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T.
84.023.100-3
Sucursal
MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121604
Timbres y sellos
2
Unidad
TIMBRE FECHADOR 6MM ESTAN
TIMBRE FECHADOR 6MM ESTAN
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
44121604
Timbres y sellos
2
Unidad
TIMBRE
TIMBRE
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
44121506
Sobres estándar
90
Unidad
SOBRE P/PLASTIFICAR 229X3
SOBRE P/PLASTIFICAR 229X3
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.689
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
CINTA ADH. CRISTAL 60X18
CINTA ADH. CRISTAL 60X18
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad
EQUALIT CARTA 75 GRS FOTOC
EQUALIT CARTA 75 GRS FOTOC
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.760
$ 21.765
60123601
Pegamento de purpurina
10
Unidad
PEGAMENTO UHU STIC MAGIC
PEGAMENTO UHU STIC MAGIC
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.319
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
SOBRE OFICIO BCO.
SOBRE OFICIO BCO.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.042
44121506
Sobres estándar
90
Unidad
SOBRE 1/4 OF. B24 T. CARTA
SOBRE 1/4 OF. B24 T. CARTA
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.530
$ 1.513
44122019
Cajas de archivo o accesorios
10
Unidad
CAJA RH ARCHIVO STANFORD
CAJA RH ARCHIVO STANFORD
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.639
14111606
Papel artístico o papel Kraft
10
Unidad
PAPEL KRAFT GRUESO 60 GR
PAPEL KRAFT GRUESO 60 GR
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670
$ 672
44122010
Divisores
10
Unidad
SEPARADORES P/ ARCHIVADOR
SEPARADORES P/ ARCHIVADOR
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.710
$ 4.706
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADOR AUCA OF. ANCHO
ARCHIVADOR AUCA OF. ANCHO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
20
Unidad
EQUALIT OFICIO 500 HJS 75G
EQUALIT OFICIO 500 HJS 75G
$ 2.762,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.240
$ 55.244
44121802
Líquido corrector
12
Unidad
CORRECTOR PENTEL PTA. METALICA
CORRECTOR PENTEL PTA. METALICA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.088
$ 11.092
44121708
Marcadores
12
Unidad
DESTACADOR VERDE STANFORD
DESTACADOR VERDE STANFORD
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.936
$ 3.933
44122010
Divisores
20
Unidad
SET 10 FUNDAS OF. CRISTAL
SET 10 FUNDAS OF. CRISTAL
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.723
Total Neto
$ 168.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.933
TOTAL OC
$ 200.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.