Orden de Compra. Nº3544-217-AG25 "ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA LA PARADA MILITAR (3544-240-COT25)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-217-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA LA PARADA MILITAR (3544-240-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N° 3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 32379,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE PRODUCTOSLUNES A VIERNES 0800 AL 1600
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALUMCO SPA
Razón Social ALUMCO SPA
R.U.T. 77.418.823-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALUMCO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121705
Grapas para cables4BolsaAMARRACABLES PLÁSTICA 200X3.6MM NEGRA (BOLSA 100 UND)AMARRACABLES PLÁSTICA 200X3.6MM NEGRA (BOLSA 100 UND) $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
39121705
Grapas para cables3BolsaAMARRACABLES PLÁSTICA 200X3.6MM BLANCA (BOLSA 100 UND)AMARRACABLES PLÁSTICA 200X3.6MM BLANCA (BOLSA 100 UND) $ 3.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
31211507
Pinturas en aerosol4UnidadPINTURA SPRAY BLANCAPINTURA SPRAY BLANCA $ 3.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.920 $ 12.920
31211507
Pinturas en aerosol4UnidadPINTURA NEGRA SPRAYPINTURA NEGRA SPRAY $ 3.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.920 $ 12.920
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10PackPACK HUINCHA AISLADORA NEGRA PVC 0.15MMX19MM (10 UND)PACK HUINCHA AISLADORA NEGRA PVC 0.15MMX19MM (10 UND) $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900
24111503
Bolsas de plástico24PaqueteBOLSA TRANSPARENTE 35X50 (100 UND)BOLSA TRANSPARENTE 35X50 (100 UND) $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.440 $ 76.440
Total Neto $ 170.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.380
TOTAL OC $ 202.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.