Orden de Compra. Nº
3544-219-SE14
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Materiales para Mant. y Rep. (Maniobras)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3544-219-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para Mant. y Rep. (Maniobras)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3544-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Facturación
Avenida General Del Canto 1059
Comuna
Los Andes
Impuesto
62268,90755942
Dirección de Envío de la Factura
Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T.
84.023.100-3
Sucursal
MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121611
Tablero de partículas
5
Unidad
TERCIADO 9.5 MM X 1.22 X 2.44
TERCIADO 9.5 MM X 1.22 X 2.44
$ 9.965,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.825
$ 49.824
39101605
ampolletas fluorescentes
20
Unidad
AMPOLLETA 40 W CLARA
AMPOLLETA 40 W CLARA
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.880
$ 4.874
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE LAVAMANOS
LLAVE LAVAMANOS
$ 14.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.689
$ 14.689
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
100
Unidad
AMARRA PLAST. 6*500 CARRA
AMARRA PLAST. 6*500 CARRA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.008
11121603
Troncos
40
Unidad
PINO CEPILLADO 2X3 X3.20
PINO CEPILLADO 2X3 X3.20
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.320
$ 77.311
13111010
Nilón
50
Unidad
NYLON 100 MTX 20 DOUBLE
NYLON 100 MTX 20 DOUBLE
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.807
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute
40
Unidad
ARPILLERA
ARPILLERA
$ 706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.240
$ 28.235
31162001
Puntas
5
Unidad
CLAVO 4X8 BOLSA
CLAVO 4X8 BOLSA
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.590
$ 5.588
26121505
Alambre para artefactos
1
Unidad
ALAMBRE RHNN 10 AWE
ALAMBRE RHNN 10 AWE
$ 31.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.840
$ 31.840
30111606
Lechada de cemento
5
Unidad
CAL SACO 25 KG HIDRATADA
CAL SACO 25 KG HIDRATADA
$ 3.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.570
$ 18.571
31211501
Pinturas al esmalte
4
Unidad
ESMALTE SPRAY BCO BRILLANTE
ESMALTE SPRAY BCO BRILLANTE
$ 2.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.884
$ 9.882
39101701
Tubos fluorescentes
15
Unidad
TUBO FLUORESCENTE 36 W BLANCO
TUBO FLUORESCENTE 36 W BLANCO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.300
$ 21.303
40141716
Sifones en P
2
Unidad
SIFON LAVATORIO 1/4 SAMA
SIFON LAVATORIO 1/4 SAMA
$ 6.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.756
$ 12.756
31211910
Mitones
10
Unidad
GUANTE CABRITILLA RGTO
GUANTE CABRITILLA RGTO
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.040
$ 15.042
Total Neto
$ 327.731
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.269
TOTAL OC
$ 390.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.