Orden de Compra. Nº3544-219-SE14 "Materiales para Mant. y Rep. (Maniobras)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-219-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mant. y Rep. (Maniobras)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3544-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 62268,90755942
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas5UnidadTERCIADO 9.5 MM X 1.22 X 2.44TERCIADO 9.5 MM X 1.22 X 2.44 $ 9.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.825 $ 49.824
39101605
ampolletas fluorescentes20UnidadAMPOLLETA 40 W CLARA AMPOLLETA 40 W CLARA $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.874
40141702
Grifos1UnidadLLAVE LAVAMANOSLLAVE LAVAMANOS $ 14.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.689 $ 14.689
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRA PLAST. 6*500 CARRAAMARRA PLAST. 6*500 CARRA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
11121603
Troncos40UnidadPINO CEPILLADO 2X3 X3.20PINO CEPILLADO 2X3 X3.20 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.320 $ 77.311
13111010
Nilón50UnidadNYLON 100 MTX 20 DOUBLENYLON 100 MTX 20 DOUBLE $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute40UnidadARPILLERAARPILLERA $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.240 $ 28.235
31162001
Puntas5UnidadCLAVO 4X8 BOLSA CLAVO 4X8 BOLSA $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.590 $ 5.588
26121505
Alambre para artefactos1UnidadALAMBRE RHNN 10 AWEALAMBRE RHNN 10 AWE $ 31.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.840 $ 31.840
30111606
Lechada de cemento5UnidadCAL SACO 25 KG HIDRATADACAL SACO 25 KG HIDRATADA $ 3.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.570 $ 18.571
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadESMALTE SPRAY BCO BRILLANTEESMALTE SPRAY BCO BRILLANTE $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.884 $ 9.882
39101701
Tubos fluorescentes15UnidadTUBO FLUORESCENTE 36 W BLANCOTUBO FLUORESCENTE 36 W BLANCO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.303
40141716
Sifones en P2UnidadSIFON LAVATORIO 1/4 SAMASIFON LAVATORIO 1/4 SAMA $ 6.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.756 $ 12.756
31211910
Mitones10UnidadGUANTE CABRITILLA RGTOGUANTE CABRITILLA RGTO $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.042
Total Neto $ 327.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.269
TOTAL OC $ 390.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.