Orden de Compra. Nº3544-263-SE13 "Viviendas Fiscales"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-263-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Viviendas Fiscales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 423109,24364
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE MONTENEGRO SALINAS
Razón Social JOSE SANTOS MONTENEGRO SALINAS
R.U.T. 7.869.930-2
Sucursal JOSE MONTENEGRO SALINAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1UnidadReparación de filtro del Depto Nº 21 y bodegasReparación de filtro del Depto Nº 21 y bodegas $ 2.226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.226.891 $ 2.226.891
Total Neto $ 2.226.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 423.109
TOTAL OC $ 2.650.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.