|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3544-293-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ELECCIONES 2DA VUELTA) 3544-50-LE24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3544-50-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N° 3 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.062-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Del Canto 1059 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.062-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida General Del Canto 1059 |
|
Comuna |
Los Andes
|
|
Impuesto |
4150222,63 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Del Canto 1059 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RODRIGO EUGENIO |
|
Razón Social |
SOCIEDAD HOTEL REINARES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.851.919-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
RODRIGO EUGENIO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2DA VUELTA ELECCIONES | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2DA VUELTA ELECCIONES |
$ 21.843.277,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.843.277
|
$ 21.843.277
|
|
|
Total Neto
|
$ 21.843.277
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.150.223
|
|
$ 25.993.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.