Orden de Compra. Nº3544-303-AG24 "ADQ DE MATERIALES DE FERRETERÍA (VESTUARIO) 3544-311-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-303-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIALES DE FERRETERÍA (VESTUARIO) 3544-311-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N° 3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 468901
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPROCK LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA COPROCK LIMITADA
R.U.T. 77.899.722-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPROCK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos14GalónANTICORROSIVO COLOR AMARILLOANTICORROSIVO COLOR AMARILLO $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.600 $ 432.600
30102212
Plancha de cinc10UnidadPLANCHA DE ZINC INDUSTRIAL PREPINTADO VERDE PV4 DE 8,5m DE LARGO POR 1m DE ANCHO ÚTIL Y ESPESOR DE 0,4mmPLANCHA DE ZINC INDUSTRIAL PREPINTADO VERDE PV4 DE 8,5m DE LARGO POR 1m DE ANCHO ÚTIL Y ESPESOR DE 0,4mm $ 65.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.000 $ 659.000
30161509
Tablero de yeso50UnidadTABLERO YESO CARTON 8mm DE ESPESORTABLERO YESO CARTON 8mm DE ESPESOR $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.000 $ 445.000
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CORTA GOTA DE ANCHO 9"RODILLO CORTA GOTA DE ANCHO 9" $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
31211904
Brochas7UnidadBROCHA DE PELO NATURAL DE 4"BROCHA DE PELO NATURAL DE 4" $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
31211501
Pinturas al esmalte12TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO SATINADOTINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO SATINADO $ 70.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.800 $ 850.800
Total Neto $ 2.467.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 468.901
TOTAL OC $ 2.936.801


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.899.722-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.908.011-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.908.011-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.205.925-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.205.925-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.099.725-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.020.897-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.908.011-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.