Orden de Compra. Nº3544-310-SE13 "Organismos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-310-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2013
Nombre de la Orden de Compra Organismos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3544-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 41613,1932771584
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol3UnidadALCOHOL GEL JABON DESINFALCOHOL GEL JABON DESINF $ 6.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.823 $ 20.824
14111704
Papel higiénico2UnidadHIGIENICO JUMBO 6X500 MTSHIGIENICO JUMBO 6X500 MTS $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.554 $ 28.555
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA BASURA 80X110BOLSA BASURA 80X110 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA BASURA 70X90BOLSA BASURA 70X90 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
47131801
Limpiadores de suelos11UnidadPOETT L. PISOS LAVANDAPOETT L. PISOS LAVANDA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.772 $ 13.773
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA WINNER JUMBO X2 ROTOALLA WINNER JUMBO X2 RO $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.304 $ 40.303
47131806
Barniz o ceras de muebles7UnidadLUSTRA MUEBLES VAINILLALUSTRA MUEBLES VAINILLA $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.528 $ 10.529
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLONES DUACTIVA VILEESCOBILLONES DUACTIVA VILE $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.716 $ 9.714
47131805
Limpiadores de uso general7UnidadLIMPIA VIDRIO 20 CM C/MGOLIMPIA VIDRIO 20 CM C/MGO $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.827 $ 15.824
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF CREMA C/CLORO 750 MLCIF CREMA C/CLORO 750 ML $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.403
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLYSOFORM DESINF ORIGINALLYSOFORM DESINF ORIGINAL $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadCERA NUGG B.F.RJ. 500 C.C.CERA NUGG B.F.RJ. 500 C.C. $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235
47131829
Productos de limpieza del baño20UnidadPASTILLA WC 25 GRS BRISASPASTILLA WC 25 GRS BRISAS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadCLORO SAPOLIO 1 LT ORIGCLORO SAPOLIO 1 LT ORIG $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.933
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA LEMON VILEDA ESPONJA LEMON VILEDA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
Total Neto $ 219.983
Descuento $ 966
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.613
TOTAL OC $ 260.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.