Orden de Compra. Nº3544-312-SE09 "MATERIALES PLAN IMAGEN"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-312-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PLAN IMAGEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3544-31-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 47899,150083984
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA.
R.U.T. 78.519.580-9
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA ORIENTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos10UnidadPINO BRUTO 2X10"PINO BRUTO 2X10" $ 5.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.930 $ 51.930
31201515
Cintas de papel10UnidadCINTA ENGOMADA 36 MM.CINTA ENGOMADA 36 MM. $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.429
26121613
Cable aislado o forrado65UnidadCABLE CORDON ARTEFACTO 3X1,5MM GRISCABLE CORDON ARTEFACTO 3X1,5MM GRIS $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.435 $ 58.445
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFE TRIPLE 2P+T 10AENCHUFE TRIPLE 2P+T 10A $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810 $ 1.809
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE HEMBRA 10AENCHUFE HEMBRA 10A $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
27111508
Sierras3UnidadDISCO SIEERA 7 1/4 "X 40 DISCO SIEERA 7 1/4 "X 40 $ 5.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.571 $ 17.571
13111016
Polietileno25kilogramoPOLIETILENO NEGRO 010 X 2 MTS.POLIETILENO NEGRO 010 X 2 MTS. $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.807
31191501
Papeles de lija10PliegoPLIEGO LIJA FIERRO # 150PLIEGO LIJA FIERRO # 150 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
30141503
Aislamiento de espuma60PlanchaAISLAPOL 20 MM. 0.50 MT.X 1MT.AISLAPOL 20 MM. 0.50 MT.X 1MT. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252
11151703
Hilo de poliéster5RolloHILO PLASTICO TIP 1OOO NEGROHILO PLASTICO TIP 1OOO NEGRO $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.160 $ 24.160
Total Neto $ 252.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.