Orden de Compra. Nº3544-372-SE13 "Jardín Infantil"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-372-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Jardín Infantil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3544-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 51334,6470587873
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura6UnidadBOLSA ASEO 90X110 X 15 UNBOLSA ASEO 90X110 X 15 UN $ 1.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.628 $ 8.627
47131801
Limpiadores de suelos40UnidadLIMPIADOR PISOS BEBE SAPOLIMPIADOR PISOS BEBE SAPO $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.960 $ 25.950
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORINDA GELCLORINDA GEL $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.625 $ 4.626
47131805
Limpiadores de uso general36UnidadLYSOFORM BEBE 360LYSOFORM BEBE 360 $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.680 $ 67.674
47131810
Productos para lavar platos5UnidadQUIX GIGANTE 750 MLQUIX GIGANTE 750 ML $ 1.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.042
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadVIM LIQ 1 LT LWBVIM LIQ 1 LT LWB $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.798
47131618
Mopas húmedas6UnidadTRAPERO DOBLE ALGODON 50XTRAPERO DOBLE ALGODON 50X $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.464 $ 7.462
14111703
Toallas de papel12UnidadTOALLA NOVA X4 ULTRATOALLA NOVA X4 ULTRA $ 2.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.772 $ 26.773
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA WINNER JUMBO X2 ROTOALLA WINNER JUMBO X2 RO $ 9.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.260 $ 37.261
47131603
Esponjas6UnidadESPONJA BANOS VILEDAESPONJA BANOS VILEDA $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.144 $ 3.141
14111704
Papel higiénico24UnidadHIGIENICO CONFORT X6HIGIENICO CONFORT X6 $ 1.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.976 $ 32.975
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadCANASTO PAPELERO METALCANASTO PAPELERO METAL $ 2.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.164 $ 4.165
12131706
Cerillas2UnidadFOSFOROS COPIHUE PQTEFOSFOROS COPIHUE PQTE $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.752 $ 1.753
47131615
Escobillones2UnidadESCOBA D/RAMA SANCHEZESCOBA D/RAMA SANCHEZ $ 3.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
12191501
Solventes aromáticos3UnidadDES. GLADE CAMPO 9GR APARTDES. GLADE CAMPO 9GR APART $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.497 $ 4.497
47131502
Paños de limpieza6UnidadPANO MULTIUSO 30X40PANO MULTIUSO 30X40 $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.382 $ 2.385
47131806
Barniz o ceras de muebles6UnidadLUSTRAMUEBLES SPRAYLUSTRAMUEBLES SPRAY $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.678 $ 9.676
53131608
Jabones2UnidadALCOHOL GEL 70% S/ENJUAALCOHOL GEL 70% S/ENJUA $ 1.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.128 $ 3.128
Total Neto $ 270.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.335
TOTAL OC $ 321.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.