Orden de Compra. Nº
3544-372-SE13
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Jardín Infantil
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3544-372-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
Jardín Infantil
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3544-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Facturación
Avenida General Del Canto 1059
Comuna
Los Andes
Impuesto
51334,6470587873
Dirección de Envío de la Factura
Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T.
84.023.100-3
Sucursal
MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
6
Unidad
BOLSA ASEO 90X110 X 15 UN
BOLSA ASEO 90X110 X 15 UN
$ 1.438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.628
$ 8.627
47131801
Limpiadores de suelos
40
Unidad
LIMPIADOR PISOS BEBE SAPO
LIMPIADOR PISOS BEBE SAPO
$ 649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.960
$ 25.950
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
CLORINDA GEL
CLORINDA GEL
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.625
$ 4.626
47131805
Limpiadores de uso general
36
Unidad
LYSOFORM BEBE 360
LYSOFORM BEBE 360
$ 1.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.680
$ 67.674
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad
QUIX GIGANTE 750 ML
QUIX GIGANTE 750 ML
$ 1.608,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.040
$ 8.042
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
VIM LIQ 1 LT LWB
VIM LIQ 1 LT LWB
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.798
47131618
Mopas húmedas
6
Unidad
TRAPERO DOBLE ALGODON 50X
TRAPERO DOBLE ALGODON 50X
$ 1.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.464
$ 7.462
14111703
Toallas de papel
12
Unidad
TOALLA NOVA X4 ULTRA
TOALLA NOVA X4 ULTRA
$ 2.231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.772
$ 26.773
14111703
Toallas de papel
4
Unidad
TOALLA WINNER JUMBO X2 RO
TOALLA WINNER JUMBO X2 RO
$ 9.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.260
$ 37.261
47131603
Esponjas
6
Unidad
ESPONJA BANOS VILEDA
ESPONJA BANOS VILEDA
$ 524,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.144
$ 3.141
14111704
Papel higiénico
24
Unidad
HIGIENICO CONFORT X6
HIGIENICO CONFORT X6
$ 1.374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.976
$ 32.975
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
2
Unidad
CANASTO PAPELERO METAL
CANASTO PAPELERO METAL
$ 2.082,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.164
$ 4.165
12131706
Cerillas
2
Unidad
FOSFOROS COPIHUE PQTE
FOSFOROS COPIHUE PQTE
$ 876,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.752
$ 1.753
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBA D/RAMA SANCHEZ
ESCOBA D/RAMA SANCHEZ
$ 3.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
12191501
Solventes aromáticos
3
Unidad
DES. GLADE CAMPO 9GR APART
DES. GLADE CAMPO 9GR APART
$ 1.499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.497
$ 4.497
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
PANO MULTIUSO 30X40
PANO MULTIUSO 30X40
$ 397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.382
$ 2.385
47131806
Barniz o ceras de muebles
6
Unidad
LUSTRAMUEBLES SPRAY
LUSTRAMUEBLES SPRAY
$ 1.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.678
$ 9.676
53131608
Jabones
2
Unidad
ALCOHOL GEL 70% S/ENJUA
ALCOHOL GEL 70% S/ENJUA
$ 1.564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.128
$ 3.128
Total Neto
$ 270.182
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.335
TOTAL OC
$ 321.517
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.