Orden de Compra. Nº3544-399-SE11 "JARDIN INFANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-399-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2011
Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 22991,5966386206
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina35UnidadCARTULINA MET. 50x70 SURTCARTULINA MET. 50x70 SURT $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.605 $ 10.588
31201601
Adhesivos químicos15UnidadAGOREX 60 HENKEL 120AGOREX 60 HENKEL 120 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.782
60141001
Balones o pelotas de juguete22UnidadPELOTA 2.5 CM PLUMAVITPELOTA 2.5 CM PLUMAVIT $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.562 $ 1.571
49181509
Pelotas de ping-pong15UnidadDISP 6 PELOTAS DE PING PONGDISP 6 PELOTAS DE PING PONG $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.697
31201512
Cinta Transparente8UnidadCINTA MASKING 36x40 AUDIOCINTA MASKING 36x40 AUDIO $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.312 $ 5.311
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadPEGAMENTO 36 GR E/BARRAPEGAMENTO 36 GR E/BARRA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798
44121701
Lápiz pasta8UnidadLAPIZ PASTA AZ CR MED BIC 1LAPIZ PASTA AZ CR MED BIC 1 $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944 $ 941
44121701
Lápiz pasta10UnidadPILOT MARC SC. ORO MPILOT MARC SC. ORO M $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.403
60141001
Balones o pelotas de juguete10UnidadPELOTAS X6 NAVIDADPELOTAS X6 NAVIDAD $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
60121501
Rotuladores de base acuosa12UnidadPERMANENTE NEGRO PTA. REDPERMANENTE NEGRO PTA. RED $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538
60121501
Rotuladores de base acuosa12UnidadMARCADOR NG PENTEL P/TELAMARCADOR NG PENTEL P/TELA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.092
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCART. HP 122 NGCART. HP 122 NG $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.142 $ 20.143
14111506
Papel para impresora del ordenador2UnidadEQUALIT OFICIO 500 HJSEQUALIT OFICIO 500 HJS $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530 $ 5.529
82121701
Servicios de copias en blanco y negro500UnidadFOTOCOPIAFOTOCOPIA $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504
Total Neto $ 134.420
Descuento $ 13.412
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.992
TOTAL OC $ 144.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.