Orden de Compra. Nº3544-47-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3544-18-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-47-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3544-18-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ELEMENTOS PARA CUADRAS, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD.
Proveniente de Licitación 3544-18-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna -1
Impuesto 103931,71
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL ANGEL CURA AMAR
R.U.T. 8.142.755-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
desod. wwc lord o poett200Unidaddesod. wwc lord o poettPASTILLAS PARA URINARIO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
47131806
Lustra muebles virginia 500cc40UnidadLustra muebles virginia 500ccLUSTRA MUEBLES 500 CC. $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.400 $ 40.400
47131824
limpia vidrios Virginia 500cc50Unidadlimpia vidrios Virginia 500ccLIMPIA VIDRIOS 50O ML $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.250 $ 40.250
31211901
PAÑO DE SACUDIR 30*30CM60UnidadPAÑO DE SACUDIR 30*30CMPAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
47121701
Bolsas de basura SUPERIOR 110 X 120 5 UN50UnidadBolsas de basura SUPERIOR 110 X 120 5 UNBOLSA DE BASURA 110 X 120 $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.500 $ 113.500
14111704
CONFORT BLANCO 50MT210UnidadCONFORT BLANCO 50MTROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 50 MTS. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
12181501
Cera ESTELAR 1kg40UnidadCera ESTELAR 1kgCERA CREMA 1 KG. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47131805
klenzo polvo multiuso 500gr42Unidadklenzo polvo multiuso 500grKLENZO POLVO MULTIUSO 500 GRS. $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540 $ 15.540
47131615
escobillon clorinda clasico111Unidadescobillon clorinda clasicoESCOBILLONES CLASICOS $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.999 $ 111.999
47131803
clorox tradicional 4lt60Litroclorox tradicional 4ltBOTELLA CLORO 4 LTS. $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.220 $ 83.220
Total Neto $ 547.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.932
TOTAL OC $ 650.941


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.