Orden de Compra. Nº3544-512-SE09 "22.04.007 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" CRUCE LOS"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-512-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2009
Nombre de la Orden de Compra 22.04.007 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" CRUCE LOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3544-47-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 31932,85141
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles14UnidadLUSTRAMUEBLES VAINILLALUSTRAMUEBLES VAINILLA $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.434 $ 7.437
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLON CLORINDA TRADICIONALESCOBILLON CLORINDA TRADICIONAL $ 1.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.546
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos50UnidadCERA ARELA CAOBA 400 GRS.CERA ARELA CAOBA 400 GRS. $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.950 $ 27.941
24111503
Bolsas de plástico40PaqueteBOLSA ASEO 80 X 110 BOLSA ASEO 80 X 110 $ 959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.360 $ 38.353
12141901
Cloro Cl20UnidadCLOROX TRADICIONAL 2 LTS.CLOROX TRADICIONAL 2 LTS. $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.042
47121812
Raspadores de limpieza20UnidadVIRUTILLA Nº 4 GRANDE GRUESAVIRUTILLA Nº 4 GRANDE GRUESA $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.059
47121806
Escurridor de trapero10UnidadTRAPERO DOBLE ALG. 50X50TRAPERO DOBLE ALG. 50X50 $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.120 $ 10.118
47121802
Removedores10UnidadCIF CREMA 750 GRS. CIF CREMA 750 GRS. $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.966
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDES.POETT BRISA POLAR DES.POETT BRISA POLAR $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.880 $ 7.882
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO ESPONJA 3 X 2 HUMEDO PAÑO ESPONJA 3 X 2 HUMEDO $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723
Total Neto $ 168.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.