Orden de Compra. Nº
3544-512-SE09
"
22.04.007 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" CRUCE LOS
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3544-512-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
22.04.007 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" CRUCE LOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3544-47-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Facturación
Avenida General Del Canto 1059
Comuna
Los Andes
Impuesto
31932,85141
Dirección de Envío de la Factura
Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T.
84.023.100-3
Sucursal
MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles
14
Unidad
LUSTRAMUEBLES VAINILLA
LUSTRAMUEBLES VAINILLA
$ 531,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.434
$ 7.437
47131615
Escobillones
20
Unidad
ESCOBILLON CLORINDA TRADICIONAL
ESCOBILLON CLORINDA TRADICIONAL
$ 1.077,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.540
$ 21.546
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
50
Unidad
CERA ARELA CAOBA 400 GRS.
CERA ARELA CAOBA 400 GRS.
$ 559,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.950
$ 27.941
24111503
Bolsas de plástico
40
Paquete
BOLSA ASEO 80 X 110
BOLSA ASEO 80 X 110
$ 959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.360
$ 38.353
12141901
Cloro Cl
20
Unidad
CLOROX TRADICIONAL 2 LTS.
CLOROX TRADICIONAL 2 LTS.
$ 752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.040
$ 15.042
47121812
Raspadores de limpieza
20
Unidad
VIRUTILLA Nº 4 GRANDE GRUESA
VIRUTILLA Nº 4 GRANDE GRUESA
$ 553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.060
$ 11.059
47121806
Escurridor de trapero
10
Unidad
TRAPERO DOBLE ALG. 50X50
TRAPERO DOBLE ALG. 50X50
$ 1.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.120
$ 10.118
47121802
Removedores
10
Unidad
CIF CREMA 750 GRS.
CIF CREMA 750 GRS.
$ 1.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.970
$ 11.966
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad
DES.POETT BRISA POLAR
DES.POETT BRISA POLAR
$ 788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.880
$ 7.882
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑO ESPONJA 3 X 2 HUMEDO
PAÑO ESPONJA 3 X 2 HUMEDO
$ 836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.723
Total Neto
$ 168.068
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.933
TOTAL OC
$ 200.001
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.