Orden de Compra. Nº3544-535-SE09 "22.04.007 "Materiales y Utiles de Aseo""
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-535-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2009
Nombre de la Orden de Compra 22.04.007 "Materiales y Utiles de Aseo"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3544-47-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 63865,5433986
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes11UnidadCif Crema 750 Grs.Cif Crema 750 Grs. $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.167 $ 13.172
47131816
Desodorantes10UnidadDes. Poett Brisa PolarDes. Poett Brisa Polar $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.899
47131502
Paños de limpieza20UnidadPaño Esponja 3x2 HumedoPaño Esponja 3x2 Humedo $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723
47131810
Productos para lavar platos17UnidadQuixQuix $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.853 $ 18.857
47131801
Limpiadores de suelos16UnidadLimpia PisosLimpia Pisos $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.752 $ 10.756
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadVirutillaVirutilla $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.546
10191509
Insecticidas10UnidadRaidRaid $ 1.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.820 $ 18.824
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 35UnidadLysoform Original 900 cc.Lysoform Original 900 cc. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.765
47131603
Esponjas30UnidadEsponja de Acero Galvaniz.Esponja de Acero Galvaniz. $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.286
47131803
Desinfectantes domésticos45UnidadPato Purific Past. 53 gr.Pato Purific Past. 53 gr. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.437
47131814
Limpiadores o pulidores de metal5UnidadBrassoBrasso $ 2.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.180 $ 10.181
47131615
Escobillones54UnidadEscobillon Clorinda TradicionalEscobillon Clorinda Tradicional $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.320 $ 58.311
47131803
Desinfectantes domésticos40LitroClorox Tradiconal 2 Lts.Clorox Tradiconal 2 Lts. $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.160 $ 30.151
14111704
Papel higiénico20PackConfortConfort $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.966
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBolsa Aseo 80 x 110Bolsa Aseo 80 x 110 $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.640 $ 38.655
42132202
Dediles20ParGuantesGuantes $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
Total Neto $ 336.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.866
TOTAL OC $ 400.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.