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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3544-61-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de gasfitería pabellón alfa |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3544-10-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº 3 Yungay - RR 3 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.062-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Del Canto 1059 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.062-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida General Del Canto 1059 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
7167,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Del Canto 1059 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAIPU AUTOSERVICIO S.A |
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Razón Social |
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
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R.U.T. |
84.023.100-3 |
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Sucursal |
MAIPU AUTOSERVICIO S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27121704
| Uniones Hidráulicas | 2 | Unidad | terminal so hi 1". | terminal so hi 1". |
$ 2.912,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.824
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$ 5.824
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23171509
| Soldadura | 3 | Unidad | soldadura estaño 1 mts. | soldadura estaño 1 mts. |
$ 1.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.909
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$ 3.909
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27121704
| Uniones Hidráulicas | 2 | Unidad | tee so so 1" | tee so so 1" |
$ 3.633,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.266
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$ 7.266
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31201602
| Pastas | 1 | Unidad | pasta de soldar indepp 100grs. | pasta de soldar indepp 100grs. |
$ 776,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 776
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$ 776
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15111505
| Butano | 1 | Unidad | gas butano providus 190grs. | gas butano providus 190grs. |
$ 952,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 952
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$ 952
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31231308
| Tubería de bronce | 3 | Metro Lineal | cañería cobre m1"(por metro) | cañería cobre m1"(por metro) |
$ 6.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.579
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$ 18.579
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23131507
| Tela para lijar | 1 | Pliego | pliego lija fierro isesa grano 80. | pliego lija fierro isesa grano 80. |
$ 416,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 416
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$ 416
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Total Neto
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$ 37.722
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.167
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$ 44.889
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.