|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3544-67-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-04-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Instrucción (Insumos Computacionales) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3544-4-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.062-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Del Canto 1059 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.062-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida General Del Canto 1059 |
|
Comuna |
Los Andes
|
|
Impuesto |
33529,4117647059 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Del Canto 1059 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-04-2014 |
|
|
|
Proveedor |
MAIPU AUTOSERVICIO S.A |
|
Razón Social |
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
|
|
R.U.T. |
84.023.100-3 |
|
Sucursal |
MAIPU AUTOSERVICIO S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 3 | Unidad | TONER COMPATIBLE HP 12A | TONER COMPATIBLE HP 12A |
$ 18.395,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.185
|
$ 55.185
|
44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER MSE CE285A | TONER MSE CE285A |
$ 26.042,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.084
|
$ 52.084
|
44103103
| Tóner | 3 | Unidad | TONER COMPATIBLE HP 35A | TONER COMPATIBLE HP 35A |
$ 23.521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.563
|
$ 70.563
|
|
|
Total Neto
|
$ 177.832
|
|
Descuento
|
$ 1.361
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.529
|
|
$ 210.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.