Orden de Compra. Nº3544-73-SE18 "TICKETS DE TEMPORADA INVERNAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-73-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2018
Nombre de la Orden de Compra TICKETS DE TEMPORADA INVERNAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 3 Yungay - DESMÑA N°3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 1547142,868
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SKIPORTILLOSA
Razón Social SKI PORTILLO S A
R.U.T. 81.583.300-7
Sucursal SKIPORTILLOSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49151502
Esquís17UnidadTICKETS DE TEMPORADA 2018 DE ESQUÍ.TICKETS DE TEMPORADA 2018 DE ESQUÍ. $ 478.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.142.864 $ 8.142.857
Total Neto $ 8.142.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.547.143
TOTAL OC $ 9.690.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.