Orden de Compra. Nº3544-82-SE09 "MATERIALES DE OFICINA 2204001"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-82-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA 2204001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3544-36-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna 61
Impuesto 205567,23618
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEX ANTONIO CORTES SANCHEZ
Razón Social ALEX ANTONIO CORTES SANCHEZ
R.U.T. 8.805.260-9
Sucursal ALEX ANTONIO CORTES SANCHEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador5CajaRESMA CAJA 10 UDS. FOTOCOPIA LASER CARTARESMA CAJA 10 UDS. FOTOCOPIA LASER CARTA $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.010 $ 126.008
14111506
Papel para impresora del ordenador15CajaRESMA CAJA 10 UDS. FOTOCOPIA LASER OFICIORESMA CAJA 10 UDS. FOTOCOPIA LASER OFICIO $ 29.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.045 $ 441.050
44121802
Líquido corrector10CajaLAPIZ CORRECTOR CAJA 12 UDS.LAPIZ CORRECTOR CAJA 12 UDS. $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.151
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadLIBRO ACTA 400 HJS. BUHOLIBRO ACTA 400 HJS. BUHO $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.900 $ 167.899
41111604
Reglas100UnidadREGLA 30 CMS. REGLA 30 CMS. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
14111531
Libros o cuadernos de registro30UnidadLIBRO ACTA 100 HJS. BUHOLIBRO ACTA 100 HJS. BUHO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.760 $ 62.773
14111531
Libros o cuadernos de registro30UnidadLIBRO ACTAS 200 HJS. BUHOLIBRO ACTAS 200 HJS. BUHO $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.130 $ 107.143
44122001
Archivadores de fichas82UnidadCAJA ARCHIVO TORRECAJA ARCHIVO TORRE $ 1.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.858 $ 136.891
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA DE COLOR AZUL PROARTECARTULINA DE COLOR AZUL PROARTE $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.008
Total Neto $ 1.081.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.567
TOTAL OC $ 1.287.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.