Orden de Compra. Nº
3544-82-SE09
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MATERIALES DE OFICINA 2204001
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3544-82-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-03-2009
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA 2204001
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3544-36-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento Reforzado Nº3 Yungay
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Facturación
Avenida General Del Canto 1059
Comuna
61
Impuesto
205567,23618
Dirección de Envío de la Factura
Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALEX ANTONIO CORTES SANCHEZ
Razón Social
ALEX ANTONIO CORTES SANCHEZ
R.U.T.
8.805.260-9
Sucursal
ALEX ANTONIO CORTES SANCHEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
5
Caja
RESMA CAJA 10 UDS. FOTOCOPIA LASER CARTA
RESMA CAJA 10 UDS. FOTOCOPIA LASER CARTA
$ 25.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.010
$ 126.008
14111506
Papel para impresora del ordenador
15
Caja
RESMA CAJA 10 UDS. FOTOCOPIA LASER OFICIO
RESMA CAJA 10 UDS. FOTOCOPIA LASER OFICIO
$ 29.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 441.045
$ 441.050
44121802
Líquido corrector
10
Caja
LAPIZ CORRECTOR CAJA 12 UDS.
LAPIZ CORRECTOR CAJA 12 UDS.
$ 1.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.150
$ 18.151
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
LIBRO ACTA 400 HJS. BUHO
LIBRO ACTA 400 HJS. BUHO
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.900
$ 167.899
41111604
Reglas
100
Unidad
REGLA 30 CMS.
REGLA 30 CMS.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.008
14111531
Libros o cuadernos de registro
30
Unidad
LIBRO ACTA 100 HJS. BUHO
LIBRO ACTA 100 HJS. BUHO
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.760
$ 62.773
14111531
Libros o cuadernos de registro
30
Unidad
LIBRO ACTAS 200 HJS. BUHO
LIBRO ACTAS 200 HJS. BUHO
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.130
$ 107.143
44122001
Archivadores de fichas
82
Unidad
CAJA ARCHIVO TORRE
CAJA ARCHIVO TORRE
$ 1.669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.858
$ 136.891
14111610
Cartulina
10
Pliego
CARTULINA DE COLOR AZUL PROARTE
CARTULINA DE COLOR AZUL PROARTE
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.010
$ 1.008
Total Neto
$ 1.081.933
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 205.567
TOTAL OC
$ 1.287.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.