Orden de Compra. Nº3544-86-SE14 "Materiales de Aseo (O.S.)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3544-86-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo (O.S.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3544-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.062-1
Dirección de Facturación Avenida General Del Canto 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 31932,716364707
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T. 84.023.100-3
Sucursal MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico4UnidadHIGIENICO SCOTT 4X550 MTSHIGIENICO SCOTT 4X550 MTS $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.940 $ 36.941
14111704
Papel higiénico12UnidadHIGIENICO JUMBO 1X500 MTSHIGIENICO JUMBO 1X500 MTS $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.140 $ 28.134
47131603
Esponjas20UnidadESPONJA BAÑO VILEDAESPONJA BAÑO VILEDA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.597
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadCIF CREMA 750 GRS.CIF CREMA 750 GRS. $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.120 $ 30.126
47131829
Productos de limpieza del baño15UnidadPASTILLA LISOFORM ESTANQUEPASTILLA LISOFORM ESTANQUE $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.040 $ 20.042
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORO SAPOLIO 1 LTS.CLORO SAPOLIO 1 LTS. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.933
47121605
Limpiadores de suelo15UnidadPOETT L. PISO LAVANDAPOETT L. PISO LAVANDA $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.040 $ 20.042
12191501
Solventes aromáticos15UnidadDESOSORANTE AMBIENTAL AROM DESOSORANTE AMBIENTAL AROM $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.782
Total Neto $ 172.596
Descuento $ 4.529
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.