Orden de Compra. Nº
3544-88-SE14
"
Materiales de Oficina (O.S.)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3544-88-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Oficina (O.S.)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3544-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº3 Yungay - RRNº3
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida General Del Canto 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.062-1
Dirección de Facturación
Avenida General Del Canto 1059
Comuna
Los Andes
Impuesto
20842,5300294118
Dirección de Envío de la Factura
Avenida General Del Canto 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Razón Social
INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S A
R.U.T.
84.023.100-3
Sucursal
MAIPU AUTOSERVICIO S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
8
Caja
CORCHETES 26/6 5000
CORCHETES 26/6 5000
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.968
$ 3.966
41111604
Reglas
6
Unidad
REGLA 30 CMS BISELADA
REGLA 30 CMS BISELADA
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 708
$ 706
41111604
Reglas
1
Unidad
REGLA 30 CMS. METAL
REGLA 30 CMS. METAL
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 571
$ 571
31201517
Cinta para empaquetar
9
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANSP.
CINTA EMBALAJE TRANSP.
$ 361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.249
$ 3.252
60121535
Goma de borrar
8
Unidad
GOMA FACTIS DE MIGA
GOMA FACTIS DE MIGA
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.544
$ 1.546
44121618
Tijeras
3
Unidad
TIJERA BASICA 7" TORRE
TIJERA BASICA 7" TORRE
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.891
60123601
Pegamento de purpurina
2
Unidad
STICK FIX 40 GR.
STICK FIX 40 GR.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
44121706
Lápices de madera
3
Unidad
LAPIZ GRAFITO TRIAN
LAPIZ GRAFITO TRIAN
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 303
$ 303
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
6
Unidad
LAPIZ CORRECTOR PORT
LAPIZ CORRECTOR PORT
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.488
$ 4.487
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad
VBALL GRIP RJ 0.7 MEDIO
VBALL GRIP RJ 0.7 MEDIO
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
60121302
Cuchillo cartonero
1
Unidad
CUCHILLA 18 CMS 1
CUCHILLA 18 CMS 1
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185
$ 185
44121708
Marcadores
5
Unidad
DESTACADOR AMAR. STANFORD
DESTACADOR AMAR. STANFORD
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.640
$ 1.639
60121501
Rotuladores de base acuosa
1
Unidad
PLUMON PIZARRA NG. PTA. RED.
PLUMON PIZARRA NG. PTA. RED.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
82121701
Servicios de copias en blanco y negro
1000
Unidad
FOTOCOPIAS
FOTOCOPIAS
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.010
14111506
Papel para impresora del ordenador
3
Unidad
EQUALIT OFICIO 500 HJS
EQUALIT OFICIO 500 HJS
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.295
$ 8.294
44121905
Almohadillas de entintar o estampar
2
Unidad
TAMPON NEGRO DACTILAR
TAMPON NEGRO DACTILAR
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992
$ 992
31201517
Cinta para empaquetar
9
Unidad
SCOTCH 3M 500 18X30
SCOTCH 3M 500 18X30
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.464
$ 4.462
14111530
Notas de papel autoadhesivo
1
Unidad
STICK NOTES 76X127
STICK NOTES 76X127
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
43201808
CD de sólo lectura
35
Unidad
CD IMATION 700 MB/80 MIN
CD IMATION 700 MB/80 MIN
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.480
$ 11.471
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
CINTA ADHESIVA 19X25
CINTA ADHESIVA 19X25
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.565
$ 12.563
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LAPIZ PASTA ROJO
LAPIZ PASTA ROJO
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.400
$ 13.444
44121701
Lápiz pasta
9
Unidad
PILOT RB G1 0.5 AZUL
PILOT RB G1 0.5 AZUL
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.732
$ 6.731
44121701
Lápiz pasta
9
Unidad
PILOT RB G1 0.5 ROJO
PILOT RB G1 0.5 ROJO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.732
$ 6.731
60121501
Rotuladores de base acuosa
1
Unidad
SHARPIE BULLET NG.
SHARPIE BULLET NG.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
60121501
Rotuladores de base acuosa
1
Unidad
MARCADOR PIZARRA PENTEL NG.
MARCADOR PIZARRA PENTEL NG.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
Total Neto
$ 109.756
Descuento
$ 59
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.843
TOTAL OC
$ 130.540
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.