Orden de Compra. Nº3545-101-SE26 "SERVICIO TELEFONIA MOVIL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-101-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TELEFONIA MOVIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3545-11-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCM Valdivia
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 66572,618
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SpA
Razón Social CLARO CHILE SPA
R.U.T. 96.799.250-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLARO CHILE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil7UnidadCONTRATO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO Y DICIEMBRE 2026.CONTRATO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO Y DICIEMBRE 2026. $ 50.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.385 $ 350.382
Total Neto $ 350.382
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.573
TOTAL OC $ 416.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.