Orden de Compra. Nº3545-1060-SE10 "Materiales para mantención de Entrada Principal CCM Valdivia. Lic. 3545-231-L109."
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-1060-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantención de Entrada Principal CCM Valdivia. Lic. 3545-231-L109.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3545-231-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV
Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 9432,78151254862
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM (495751)RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM (495751) $ 1.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662 $ 1.662
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS MINERAL 1 LT. (430676)AGUARRAS MINERAL 1 LT. (430676) $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.847
31211504
Pinturas de cobertura3UnidadPINTURA PISOS GRIS CEMENTO 1 GL. (731102)PINTURA PISOS GRIS CEMENTO 1 GL. (731102) $ 14.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.885 $ 42.885
44121618
Tijeras1UnidadSET 2 TIJERAS PODAR 18-7 SB (1617826)SET 2 TIJERAS PODAR 18-7 SB (1617826) $ 3.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
Total Neto $ 49.646
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.433
TOTAL OC $ 59.079


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.