Orden de Compra. Nº3545-193-SE10 "Insumos Máquina de cáfe 1100070002 Cafeteria. Lic. 3545-106-CO07."
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-193-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2010
Nombre de la Orden de Compra Insumos Máquina de cáfe 1100070002 Cafeteria. Lic. 3545-106-CO07.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3545-106-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV
Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 46702
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NESTLE FOODSERVICES
Razón Social NESTLE CHILE S.A.
R.U.T. 90.703.000-8
Sucursal NESTLE FOODSERVICES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1BolsaVASOS  8 OZ ( 1 x 1.000 unid.) VASOS  8 OZ ( 1 x 1.000 unid.) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1BolsaVASOS  12 OZ ( 1 x 1.000 unid.) VASOS  12 OZ ( 1 x 1.000 unid.) $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
52151507
Bombillas o pajillas para beber1BolsaPALETILLAS ( 1 x 1.000 unid.) PALETILLAS ( 1 x 1.000 unid.) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Café2CajaVANILA ( 4 x 1,000 GR.) VANILA ( 4 x 1,000 GR.) $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.800 $ 54.800
Café3CajaMOKACCINO ( 4 x 1,000 GR.) MOKACCINO ( 4 x 1,000 GR.) $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.200 $ 82.200
Café2CajaCAPPUCCINO ( 4 x 1,000 GR.) CAPPUCCINO ( 4 x 1,000 GR.) $ 27.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.800 $ 54.800
Total Neto $ 245.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.702
TOTAL OC $ 292.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.