Orden de Compra. Nº3545-2-SE19 "SERVICIO DE ASEO PARA ENFERMERIA TUCAPEL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-2-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PARA ENFERMERIA TUCAPEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3545-24-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días de acuerdo a Ley de Presupuesto 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 340290
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fumiservi Sur Ltda.
Razón Social FUMISERVI SUR LTDA
R.U.T. 77.997.300-k
Sucursal Fumiservi Sur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios3Unidad no definidaServicio de aseo para la EMA "Tucapel", correspondiente al periodo Enero - Marzo 2019Servicio de aseo para la EMA "Tucapel", correspondiente al periodo Enero - Marzo 2019 $ 597.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.791.000 $ 1.791.000
Total Neto $ 1.791.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 340.290
TOTAL OC $ 2.131.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.