Orden de Compra. Nº3545-252-SE11 "Materiales de Gasfiteria para Bodega de mantenimiento del CCM Valdivia. Lic. 3545-231-L109."
Recuerde que el responsable del pago es Centro Clinico Militar Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-252-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Gasfiteria para Bodega de mantenimiento del CCM Valdivia. Lic. 3545-231-L109.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3545-231-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV
Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Clinico Militar Valdivia
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 5511,75630251265
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1UnidadPASTA PARA SOLDAR DE 500 GR (311952)PASTA PARA SOLDAR DE 500 GR (311952) $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185
23171509
Soldadura2UnidadSOLDADURA ESTAÑO INDEPP 50% CARRETE (31191X)SOLDADURA ESTAÑO INDEPP 50% CARRETE (31191X) $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.739
12142006
Gas Neón Ne5UnidadBALON DE GAS DESECHABLE 190 GR. (721093)BALON DE GAS DESECHABLE 190 GR. (721093) $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059
31231313
Tubería de plástico2UnidadADHESIVO TARRO VIN 250 CC S RAPIDO (105384)ADHESIVO TARRO VIN 250 CC S RAPIDO (105384) $ 1.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.722 $ 3.721
31231313
Tubería de plástico5UnidadTEFLON 1/2 X 10MT PREMIUM (646180)TEFLON 1/2 X 10MT PREMIUM (646180) $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.275 $ 2.273
31201601
Adhesivos químicos3UnidadAGOREX 700 BCO. 300 ML. (43972X)AGOREX 700 BCO. 300 ML. (43972X) $ 2.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.267 $ 6.267
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA AL AGUA 9X11 N 150 (759686)LIJA AL AGUA 9X11 N 150 (759686) $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765 $ 765
Total Neto $ 29.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.512
TOTAL OC $ 34.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.