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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3545-264-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES FRÍAS PARA PERSONAL DE TURNO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3545-3-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.273.020-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Orostegui 1650 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.273.020-5 |
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Dirección de Facturación |
Orostegui 1650 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
11623,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Orostegui 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ambar |
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Razón Social |
SARA KARAME MAHER
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R.U.T. |
14.493.072-k |
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Sucursal |
ambar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 26 | Unidad | COLACIONES FRÍAS PARA PERSONAL DE TURNO | COLACIONES FRÍAS PARA PERSONAL DE TURNO |
$ 2.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.178
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$ 61.178
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Total Neto
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$ 61.178
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.624
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$ 72.802
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.