Orden de Compra. Nº3545-282-SE21 "INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-282-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3545-87-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 55366
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medysup Ltda.
Razón Social INSUMOS MEDICOS Y COMERCIAL MEDYSUP LIMITADA
R.U.T. 76.086.333-5
Sucursal Medysup Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio200Unidad no definidaFRASCO DE HECES NO ESTÉRIL C/PA FRASCO 30 MLFRASCO DE HECES NO ESTÉRIL C/PA FRASCO 30 ML $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
41121607
Puntas de pipeta universales2BolsaPUNTILLA AMARILLA CON CORONA 1000 UNID.PUNTILLA AMARILLA CON CORONA 1000 UNID. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
41122601
Portaobjetos60CajaCUBREOBJETO 18 X 18 MM 100 UNIDADESCUBREOBJETO 18 X 18 MM 100 UNIDADES $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
41122601
Portaobjetos20CajaCUBREOBJETO 22 X 22 MM 100 UNIDADESCUBREOBJETO 22 X 22 MM 100 UNIDADES $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111537
Papel de etiquetas20RolloETIQUETA TÉRMICA 5 X 3 CM. ETIQUETA TÉRMICA 5 X 3 CM. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
30201902
Unidades de laboratorio192FrascoGLUCOFRESH, 75 grs. DE GLUCOSAGLUCOFRESH, 75 grs. DE GLUCOSA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.400 $ 182.400
Total Neto $ 291.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.366
TOTAL OC $ 346.766


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.