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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3545-305-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Botiquin CCM Valdivia 3545-36-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3545-36-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV |
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Razón Social |
CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA
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R.U.T. |
65.273.020-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Orostegui 1650 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA
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R.U.T. |
65.273.020-5 |
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Dirección de Facturación |
Orostegui 1650 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
12057,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Orostegui 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-04-2012 |
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Proveedor |
Oppici S.A. |
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Razón Social |
OPPICI S A
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R.U.T. |
80.695.500-0 |
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Sucursal |
Oppici S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50171551
| Sal de cocina o de mesa | 3 | Saco | SAL INDUSTRIAL 25 KG. (Sal seca 040 sin aditivos) para equipo ablandador de agua.
| Sal Especial para equipos Ablandadores de Agua, para trabajo en autoclaves SACO DE SAL DE 20 Kg
INCLUYE DESPACHO. |
$ 21.153,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.459
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$ 63.459
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Total Neto
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$ 63.459
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.057
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$ 75.516
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.