Orden de Compra. Nº3545-395-SE23 "INSUMOS PARA EL BOTIQUÍN FARMACÉUTICO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-395-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA EL BOTIQUÍN FARMACÉUTICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3545-30-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCM Valdivia
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 540106/290/2023 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 53067
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VAMPRODEN SPA
Razón Social VAMPRODEN SPA
R.U.T. 76.962.948-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VAMPRODEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292904
Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados1CajaAGUJA SUTURA VICRYL TAGUM ACIDO POLIGLICOLICO 4-0 CAJA X 36 UD CÓDIGO: 21100-1 MARCA: TAGUM PRESENTACIÓN: CAJA X 36 UD VENCIMIENTO: JULIO 2026 SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TÉCNICA AGUJA SUTURA VICRYL TAGUM ACIDO POLIGLICOLICO 4-0 CAJA X 36 UD CÓDIGO: 21100-1 MARCA: TAGUM PRESENTACIÓN: CAJA X 36 UD VENCIMIENTO: JULIO 2026 SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TÉCNICA $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
42151811
Vasos o sets de pulido odontológicos6000UnidadVASOS DESECHABLES UD X 120CC CÓDIGO: 20383 MARCA: COEXPAN COEMBAL CHILE PRESENTACIÓN: UNIDAD VENCIMIENTO: NO APLICA SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TÉCNICA VASOS DESECHABLES UD X 120CC CÓDIGO: 20383 MARCA: COEXPAN COEMBAL CHILE PRESENTACIÓN: UNIDAD VENCIMIENTO: NO APLICA SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TÉCNICA $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
11121802
Algodón12UnidadALGODON PRENSADO HIDROFILO X 1 KG CÓDIGO: 20032 MARCA: CRANBERRY PRESENTACIÓN: ROLLO X 1 KILO VENCIMIENTO: ENERO 2026 SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TÉCNICA ALGODON PRENSADO HIDROFILO X 1 KG CÓDIGO: 20032 MARCA: CRANBERRY PRESENTACIÓN: ROLLO X 1 KILO VENCIMIENTO: ENERO 2026 SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TÉCNICA $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
Total Neto $ 279.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.067
TOTAL OC $ 332.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.