Orden de Compra. Nº3545-398-SE23 "INSUMOS PARA EL BOTIQUÍN FARMACÉUTICO "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-398-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA EL BOTIQUÍN FARMACÉUTICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3545-30-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCM Valdivia
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 540106/290/2023 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 25821
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivirsalud
Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS ME
R.U.T. 76.209.015-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vivirsalud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181708
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG)30BolsaSE COTIZA ELECTRODO DE MONITORIZACION 3M RED DOT 2228 EN SOBRES DE 50UN. DESPACHO 3 DIAS. FLETE INCLUIDOSE COTIZA ELECTRODO DE MONITORIZACION 3M RED DOT 2228 EN SOBRES DE 50UN. DESPACHO 3 DIAS. FLETE INCLUIDO $ 4.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.900 $ 135.900
Total Neto $ 135.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.821
TOTAL OC $ 161.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.