Orden de Compra. Nº3545-417-SE17 "Adquisición de Insumos dentales para el CCMV."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-417-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos dentales para el CCMV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3545-23-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Público 2017.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 47270,1
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152425
Resinas de base para dentaduras4Caja3M VITREBOND KIT 3M VITREBOND KIT $ 48.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.400 $ 195.400
42152457
Kits de cementado dental1CajaCEMENTO QUIRURGICO COE PACK 91 ML.Base +33 CEMENTO QUIRURGICO COE PACK 91 ML.Base +33 $ 44.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.420 $ 44.420
12352104
Alcoholes o sus sustitutos3FrascoALCOHOL DE QUEMAR (ENVASE 1 LITRO) ALCOHOL DE QUEMAR (ENVASE 1 LITRO) $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
Total Neto $ 248.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.270
TOTAL OC $ 296.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.