Orden de Compra. Nº3545-461-SE18 "INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-461-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3545-26-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO 2018
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 174800
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio1CajaARC VITAMINA D 100 DET ARC VITAMINA D 100 DET $ 920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000
Total Neto $ 920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.800
TOTAL OC $ 1.094.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.