Orden de Compra. Nº3545-550-CM20 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-550-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 132688
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar20 (1314376 )SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD 1340407(1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras5 (1006699 )PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD 1024699(1006699) PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso125 (1640348 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% 1000 HOJAS UNIDAD 1642348(1640348) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% 1000 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.000 $ 654.000
0
2239-4-LP14
 10 (1006111 )LIBRO DE OFICINA REM ACTAS APAISADO 100 HJS. UNIDAD 1024111(1006111) LIBRO DE OFICINA REM ACTAS APAISADO 100 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
44121708
2239-4-LP14
Marcadores25 (1608537 )DESTACADOR DOM TB NARANJO UNIDAD 1610435(1608537) DESTACADOR DOM TB NARANJO UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.175 $ 10.175
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro10 (1166407 )CUADERNO AUCA COLLEGE 80 HOJAS MATEMATICAS 7MM LISO UNIDAD 1192579(1166407) CUADERNO AUCA COLLEGE 80 HOJAS MATEMATICAS 7MM LISO UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro15 (1007717 )CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO COMPOSICION 100 HJS UNIDAD 1025717(1007717) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO COMPOSICION 100 HJS UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.125 $ 10.125
Total Neto $ 712.610
Descuento $ 14.252
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.688
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 831.046


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.