Orden de Compra. Nº3545-58-SE23 "ARTÍCULO DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-58-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULO DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3545-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 540106/56/2023 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 281141,48
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121618
Fundas de etiquetas300BolsaFUNDA DE OFICIO TRANSPARENTE PLASTICAS (100 UNIDAD)FUNDA DE OFICIO TRANSPARENTE PLASTICA ADIOFFICE $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111511
Papel de escribir2CajaHOJAS TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO CAJA DE 100 UNID.HOJAS TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO CAJA DE 100 UNIDADES MISTER 125 MICRONES $ 18.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.480 $ 37.480
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección48UnidadLÁPIZ CORRECTOR LÍQUIDO 7ML LÁPIZ CORRECTOR LÍQUIDO 7ML ARTEL $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.352 $ 44.352
44121701
Lápiz pasta24UnidadLÁPIZ ULTRAFINA NEGRO (EQUIVALENTE A SHARPIE) LÁPIZ ULTRAFINA NEGRO SHARPIE $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.064 $ 32.064
44112001
Libretas de direcciones10UnidadLIBRETA APAISADA 27X20 100 HJASLIBRETA APAISADA 27X20 100 HJAS REM TAPA DURA $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.920 $ 39.920
26111702
Pilas alcalinas800UnidadPILAS AA EQUIVALENTE A DURACELLPILAS AA DURACELL $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.200 $ 739.200
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios24UnidadPEGAMENTO EN BARRA 36 GRPEGAMENTO EN BARRA 36 GR GIOTTO $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.032 $ 28.032
44122019
Cajas de archivo o accesorios20UnidadCAJAS DE ARCHIVO AMERICANO 40,5X30X26 CAJAS DE ARCHIVO AMERICANA 40 X 30 X 26 NUOVO $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.780 $ 73.780
44111521
Sujetapapeles50UnidadCLIPS PUNTA REDONDA 33 MM 100 UD. METALICOCLIPS PUNTA REDONDA 33 MM 100 UD. METALICO HAND $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850
14111531
Libros o cuadernos de registro19UnidadLIBRO DE ASISTENCIA 200 HJSLIBRO DE ASISTENCIA 200 HJS REM TAPA DURA $ 8.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.464 $ 164.464
44111813
Cintas o puntos para dibujo30UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48X40 MTRSCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48X40 MTRS USATAPE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
44121701
Lápiz pasta24UnidadLAPIZ GRAFITO LAPIZ GRAFITO PAX $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETA DE OFICIO TRASPARENTE VINIL AZUL CON ACCO CLIPSCARPETA DE OFICIO TRASPARENTE VINIL AZUL CON ACCO CLIPS TORREÓN $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios10UnidadPEGAMENTO 2ML(EQUIVALENTE A LA GOTITA)PEGAMENTO 2ML LA GOTITA $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.290 $ 24.290
44111506
Taco calendario28UnidadTACO CALENDARIO 2023 11X17TACO CALENDARIO 2023 11X17 BUHO URAL $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.532 $ 91.532
44101716
Perforadoras14UnidadPERFORADORA MEDIANA 10X9PERFORADORA MEDIANA SELLOFFICE S - 508 $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.294 $ 49.294
44121630
Kit de grapadora11UnidadCORCHETERA 26/6 MEDIANACORCHETERA 266 MEDIANA SELLOFFICE S-306 $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.450 $ 32.450
Total Neto $ 1.479.692
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.141
TOTAL OC $ 1.760.833


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.