Orden de Compra. Nº3545-596-SE14 "Colaciones para personal del CCM Valdivia"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-596-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Colaciones para personal del CCM Valdivia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3545-120-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 8382,192
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Cristobal
Razón Social BLANCA ESTER RAMIREZ CARTES
R.U.T. 8.168.852-4
Sucursal Don Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida21UnidadColaciones para personal de semanaColaciones para personal de semana $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.121 $ 44.117
Total Neto $ 44.117
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.382
TOTAL OC $ 52.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.