Orden de Compra. Nº3545-607-SE15 "NITROGENO LIQUIDO PARA PROC. DE DERMATOLOGIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-607-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2015
Nombre de la Orden de Compra NITROGENO LIQUIDO PARA PROC. DE DERMATOLOGIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3545-34-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 3087,5
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO
Razón Social INDURA S.A.
R.U.T. 91.335.000-6
Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141903
Nitrógeno N6,5Unidad no definidaNITROGENO LIQUIDO NITROGENO LIQUIDO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
Total Neto $ 16.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.088
TOTAL OC $ 19.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.