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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3545-70-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-02-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Mensual de Aseo dependencias de este CCM DESDE 3545-119-LE12 (Febrero 2013) este CCM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3545-119-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV |
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Razón Social |
CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA
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R.U.T. |
65.273.020-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Orostegui 1650 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA
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R.U.T. |
65.273.020-5 |
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Dirección de Facturación |
Orostegui 1650 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
214875,6302506 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Orostegui 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-02-2013 |
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Proveedor |
Fumiservi Sur Ltda. |
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Razón Social |
FUMISERVI SUR LTDA
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R.U.T. |
77.997.300-k |
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Sucursal |
Fumiservi Sur Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio Mensual de Aseo de dependencias de este Centro Clínico Militar. (Febrero 2013) | Servicio Mensual de Aseo de dependencias de este Centro Clínico Militar. (Febrero 2013) |
$ 1.130.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.130.924
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$ 1.130.924
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Total Neto
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$ 1.130.924
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 214.876
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$ 1.345.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.