Orden de Compra. Nº3545-70-SE13 "Servicio Mensual de Aseo dependencias de este CCM DESDE 3545-119-LE12 (Febrero 2013) este CCM "
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-70-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2013
Nombre de la Orden de Compra Servicio Mensual de Aseo dependencias de este CCM DESDE 3545-119-LE12 (Febrero 2013) este CCM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3545-119-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV
Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 214875,6302506
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fumiservi Sur Ltda.
Razón Social FUMISERVI SUR LTDA
R.U.T. 77.997.300-k
Sucursal Fumiservi Sur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio Mensual de Aseo de dependencias de este Centro Clínico Militar. (Febrero 2013)Servicio Mensual de Aseo de dependencias de este Centro Clínico Militar. (Febrero 2013) $ 1.130.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.924 $ 1.130.924
Total Neto $ 1.130.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.876
TOTAL OC $ 1.345.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.