Orden de Compra. Nº3545-949-SE14 "Adquisición Insumos de Imprenta con contraro de suministros desde 3545-7-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3545-949-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos de Imprenta con contraro de suministros desde 3545-7-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3545-7-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Valdivia - CCMVLDV
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Unidad de Compra Orostegui 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.273.020-5
Dirección de Facturación Orostegui 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 24586
Dirección de Envío de la Factura Orostegui 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imprenta montaris
Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA
R.U.T. 76.098.470-1
Sucursal imprenta montaris
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121501
Cartón blanqueado200CartónTarjeta de control de presion CM 027Tarjeta de control de presion CM 027 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111805
Talones o talonarios15TalonarioRecetario en Blanco CM 008Recetario en Blanco CM 008 $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
14111805
Talones o talonarios15TalonarioTalonario de factura (talonario prepicado de 50 hojas 1 original 3 copias) CM 017 desde 17351 a la 18100Talonario de factura (talonario prepicado de 50 hojas 1 original 3 copias) CM 017 desde 17351 a la 18100 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
14111805
Talones o talonarios10TalonarioRecepción de boletas desde el N°46041Recepción de boletas desde el N°46041 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 129.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.586
TOTAL OC $ 153.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.